Icon - Zum Retouren- oder Rückkaufauftrag liegt ein Infotext vor. Klicken Sie auf das Icon oder wählen Sie Info - F6, um den Infotext anzuzeigen. Status - Auftragszustand. Mögliche Werte: 'offen', 'gesendet' (nur bei Rückkaufauftrag), 'retourniert' oder 'gebucht', bei Retourenausgleichserfassung ausschließlich Status 'retourniert'. Retourendatum - Bei Auftragsart 'Rückkauf': Datum, an dem der Status des Auftrags auf 'gesendet' gesetzt wurde. Bei allen anderen Auftragsarten: Datum an dem der Status des Auftrags auf 'retourniert' gesetzt wurde. Bei Sammelgutschriften wird kein Retourendatum angezeigt. Anlagedatum - Zeigt das Datum, an dem der Retourenauftrag angelegt wurde. Gutschrift buchen - Wie ?. Bei Sammelgutschriften wird kein Anlagedatum angezeigt. A. -Art - Auftragsart. Kann bei einen Retourenauftrag 'Normal' (keine Anzeige) oder 'Rückkauf' (Anzeige RK) sein. Pos - Anzahl aller ungebuchten Positionen des Retourenauftrages. Wert - Gesamt-Einkaufswert aller ungebuchten Positionen des Retourenauftrags. Beispiel: ARA-Gutschrift buchen Im Kopfbereich sehen Sie folgende Informationen: Status - Auftragszustand.
Jetzt habe ich natürlich die korrekte Eingangsrechnung über 559, 59€ in meine Warenwirtschaft (Lexware Financial Office 2012) eingegeben und dieser Betrag wurde als offener Posten in den Buchalter übernommen. Im Buchhalter habe ich jetzt natürlich den Betrag genommen, der auch vom Bankkonto abgegangen ist - also die 552, 59€. Jetzt habe ich natürlich unter dem Kreditor einen offenen Betrag in Höhe von 7, 14€. Ein paar Tage später habe ich über die noch fehlenden 7, 14€ eine Gutschrift vom Lieferanten erhalten. Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass ich nicht weiß, wie ich das korrekt buchen kann. Hätte ich jetzt die Gutschrift in Form einer Rückzahlung bekommen, wäre das ja einfach. Also meine konkrete Frage ist, wie verbuche ich die Gutschrift mit dem noch offenen Betrag meines Kreditors (Kreditor ist 70018). Mir fehlt da eine Art passives Konto wo ich das gegen buchen kann. So ähnlich wie offene Forderungen. Rechnungswesen - Gutschrift vom Lieferanten (Schule, Buchhaltung). 70018 gegen 70018 wird wohl nicht funktionieren. Vielen Dank Gruß Salem Buchungssatz bei Lieferantengutschrift Beitrag #1 8. Januar 2014 7. Januar 2011 7.
Die Buchungen *gleichen* sich doch aus. Genauso auch in dem dabei angesprochenen Umsatz(Vor-)steuerkonto, das in beiden Fällen das gleiche ist! Da stand Ihnen sicherlich nur einer *auf der Leitung*?! Glauben Sie Herrn Schlögl; so stimmt es. Gruß Bruno Hermle A. Meier unread, Jan 11, 2004, 1:16:38 PM 1/11/04 to Hallo Herr Schlögl, dann macht es aber doch keinen Sinn wenn ich das an 3400 Wareneingang buche. Die USt. wird dann ja der Vorsteuer zugerechnet (weniger Zahllast). Aber laut dem Verlauf dieses Chats sollte dem nicht so sein? Ich bin jetzt irgendwie komplett verwirrt... Mit freundlichem Gruß A, Meier Heinz Peter Schlögl - Team Sonderhomepage - User helfen Usern wrote: > Hallo und guten Tag > zuerst: > bitte gewöhnen Sie sich an, in derartigen Foren wie wir hier haben, den > Text, auf den Sie antworten *in Ihre Antwort stehenzulassen*! > "A. Meier" < > schrieb im Newsbeitrag > > > Hallo, > > > > bei einer Gutschrift???? > > Ich bekomme ja im Zuge einer Gutschrift zuviel gezahle USt.